Auditoría y control interno / (Registro nro. 5206)

000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 02280nam a2200181 4500
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 8480558709
050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación 657.458 A284a
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 141112s2005 sp r 000 u spa00
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control 20140619 17 : 14 : 08
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 5268
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Aguirre Ormaechea Juan M.
245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Auditoría y control interno /
Mención de responsabilidad, etc. Juan M. Aguirre Ormaeche
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. España :
Nombre del editor, distribuidor, etc. Grupo cultural
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 637 p.
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Donación realizada en Abril de 2012 Universa Ltda. \ Libro inventariado el 19 de Junio de 2014. \ Ejemplares : 1
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Los principios y normas de contabilidad. -- La auditoría de los estados financieros. -- Fases de una auditoría. -- Papeles de trabajo. -- Inmovilizado inmaterial. -- Inmovilizado material. -- Inmovilizado financiero. -- Existencias. -- Cuentas a cobrar(clientes y deudores varios). -- Inversiones financieras temporales, caja, bncos y pasivos bancarios. -- Fondos propios. -- Provisiones para riesgos y gastos. -- Cuentas a pagar. -- Administraciones públicas. -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas. -- Ajustes por periodificación. -- Pérdidas y ganancias. -- Hechos posteriores y contingencias. -- Fraudes y errores. -- Auditoría de empresas. -- Informe de auditoría de los estados financieros. -- Control interno. -- Control interno : definición, elementos y pautas. -- Organización empresarial y control interno. -- estudio y evaluación de los sistemas de control interno. -- Control interno general. -- Control interno en el area de caja y bancos. -- Control interno en el area de clientes y otras cuentas a cobrar. -- Control interno en el area de existencias. -- Control interno en el area de inmovilizado material e inmaterial. -- Control interno en el area de proveedores y otras cuentas a pagar. -- Control interno en fondos propios, deuda con entidades de crédito y administraciones públicas. -- Control interno en el area de inversiones. -- Control interno en el area de nomunas. -- Procedimiento y control del ciclo de ingresos / ventas. -- -Proceimiento y control del ciclo de adquisisción / aprovisionamiento. -- Procedimiento y control del cicli de la producción. -- Procedimiento y control de almanacen / logística. -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería.
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación
Tipo de ítem Koha Libro - Material General
Existencias
Disponibilidad Tipo de Pérdida (Mostrar en OPAC) Fuente de clasificación o esquema Tipo de Descarte No prestar (Otra Ubicación) Colección Localización permanente Ubicación/localización actual Facultad Fecha adquisición Total de préstamos Renovaciones totales Signatura completa Código de barras Fecha última consulta Fecha último préstamo Ejemplar Fecha Reemplazo/Descarte Nota no pública Propiedades de Préstamo KOHA
Presente - Disponible Presente   Buen estado Disponible Contaduría y Contabilidad Sistematizada Biblioteca Central Biblioteca Central Ciencias empresariales 29/04/2022 5 1 657.458 A284a 8853 27/09/2019 18/09/2019 Ej. 1 10/02/2016 INVENTARIO REALIZADO EL 7 DE ABRIL DE 2022 Libro - Material General