Auditoría y control interno / Juan M. Aguirre Ormaeche

Por: Aguirre Ormaechea Juan MTipo de material: TextoTextoEditor: España : Grupo cultural Descripción: 637 pISBN: 8480558709Clasificación LoC:657.458 A284a
Contenidos:
Los principios y normas de contabilidad. -- La auditoría de los estados financieros. -- Fases de una auditoría. -- Papeles de trabajo. -- Inmovilizado inmaterial. -- Inmovilizado material. -- Inmovilizado financiero. -- Existencias. -- Cuentas a cobrar(clientes y deudores varios). -- Inversiones financieras temporales, caja, bncos y pasivos bancarios. -- Fondos propios. -- Provisiones para riesgos y gastos. -- Cuentas a pagar. -- Administraciones públicas. -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas. -- Ajustes por periodificación. -- Pérdidas y ganancias. -- Hechos posteriores y contingencias. -- Fraudes y errores. -- Auditoría de empresas. -- Informe de auditoría de los estados financieros. -- Control interno. -- Control interno : definición, elementos y pautas. -- Organización empresarial y control interno. -- estudio y evaluación de los sistemas de control interno. -- Control interno general. -- Control interno en el area de caja y bancos. -- Control interno en el area de clientes y otras cuentas a cobrar. -- Control interno en el area de existencias. -- Control interno en el area de inmovilizado material e inmaterial. -- Control interno en el area de proveedores y otras cuentas a pagar. -- Control interno en fondos propios, deuda con entidades de crédito y administraciones públicas. -- Control interno en el area de inversiones. -- Control interno en el area de nomunas. -- Procedimiento y control del ciclo de ingresos / ventas. -- -Proceimiento y control del ciclo de adquisisción / aprovisionamiento. -- Procedimiento y control del cicli de la producción. -- Procedimiento y control de almanacen / logística. -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería.
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Libro - Material General Libro - Material General Biblioteca Central
Ciencias empresariales
Contaduría y Contabilidad Sistematizada 657.458 A284a (Navegar estantería) Ej. 1 Disponible 8853

Donación realizada en Abril de 2012 Universa Ltda. \ Libro inventariado el 19 de Junio de 2014. \ Ejemplares : 1

Los principios y normas de contabilidad. -- La auditoría de los estados financieros. -- Fases de una auditoría. -- Papeles de trabajo. -- Inmovilizado inmaterial. -- Inmovilizado material. -- Inmovilizado financiero. -- Existencias. -- Cuentas a cobrar(clientes y deudores varios). -- Inversiones financieras temporales, caja, bncos y pasivos bancarios. -- Fondos propios. -- Provisiones para riesgos y gastos. -- Cuentas a pagar. -- Administraciones públicas. -- Sociedades del grupo y otras partes relacionadas. -- Ajustes por periodificación. -- Pérdidas y ganancias. -- Hechos posteriores y contingencias. -- Fraudes y errores. -- Auditoría de empresas. -- Informe de auditoría de los estados financieros. -- Control interno. -- Control interno : definición, elementos y pautas. -- Organización empresarial y control interno. -- estudio y evaluación de los sistemas de control interno. -- Control interno general. -- Control interno en el area de caja y bancos. -- Control interno en el area de clientes y otras cuentas a cobrar. -- Control interno en el area de existencias. -- Control interno en el area de inmovilizado material e inmaterial. -- Control interno en el area de proveedores y otras cuentas a pagar. -- Control interno en fondos propios, deuda con entidades de crédito y administraciones públicas. -- Control interno en el area de inversiones. -- Control interno en el area de nomunas. -- Procedimiento y control del ciclo de ingresos / ventas. -- -Proceimiento y control del ciclo de adquisisción / aprovisionamiento. -- Procedimiento y control del cicli de la producción. -- Procedimiento y control de almanacen / logística. -- Procedimiento y control del ciclo de tesorería.

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